工作职责:
1、负责指导、监督子公司的内部控制制度流程的建立、完善;确保内控设计符合美国萨班斯法案对内部控制的要求
2、负责建立子公司的内部审计团队,对公司内部控制执行情况进行测试,确保其符合美国萨班斯法案对内部控制的要求;
3、负责对子公司的经营运行情况进行监督,并进行检查测试;
4、负责并指导团队与外部审计师配合,完成内部控制测试工作;
5、总部财务部安排的其他临时工作。
任职资格:
1、 具备良好的职业操守,敬业、爱岗,积极乐观,对工作有激情;
2、 具备良好的分析能力、沟通能力及管理能力;
3、四大会计师事务所5年以上工作经验,有美国上市公司审计经验;有美国上市公司内审工作经验者优先;
4、具有CPA/ACCA/AICPA/CIA 资格;
5、能够适应加班和一定的工作压力。
6. 工作地点在成都